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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-513-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-208-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-208-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 oficina de Partes |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
601920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pedro tomas vargas ortega |
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Razón Social |
PEDRO TOMAS VARGAS ORTEGA
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R.U.T. |
5.351.284-4 |
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Sucursal |
pedro tomas vargas ortega |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131635
| Hisopo | 960 | Unidad | Hisopos de limpieza de Crin Natural,(caballo) de 16 cms. de largo las cerdas, diametro 2,5 pulgada, largo total 40 cms., con alambre galvanizado N° 14, mango forrado en plastico espaguetti, con abertura para colgar, con trenzado doble, con punta tipo broc | hisopos de crin natural, de 16 cms. largo las cerdas, diametro 2,5 pulg. 40 cms. largo total, mango forrado c. plastico spageutti, abertura para colgar con trenzado doble, con pta. tipo brocha |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.168.000
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$ 3.168.000
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Total Neto
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$ 3.168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 601.920
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$ 3.769.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.