Orden de Compra. Nº4375-585-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-585-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-95-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 34563,28
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aminorte S.A
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Sucursal Aminorte S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes200CajaCORCHETES 26/6 X 1000 UD.CORCHETES 26/6 X 1000 UD. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44122104
Clips para papel200CajaCLIPS CHICO N.2 X 100 UDS.CLIPS CHICO N.2 X 100 UDS. $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRES TIPO AMERICANOSOBRES TIPO AMERICANO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121620
Dedo de goma120UnidadDEDOS DE GOMA (17)DEDOS DE GOMA (17) $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
44101707
Corcheteras16UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.808 $ 21.808
44121706
Lápices de madera288UnidadLAPIZ GRAFITO FABER N. 2 (MINA)LAPIZ GRAFITO FABER N. 2 (MINA) $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
44121506
Sobres estándar2000UnidadSOBRES 1/4 OFICIOSOBRES 1/4 OFICIO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121802
Líquido corrector120FrascoCORRECTOR LIQUIDO AL AGUA, DE BUENA CALIDADCORRECTOR LIQUIDO AL AGUA, DE BUENA CALIDAD $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
Total Neto $ 181.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.563
TOTAL OC $ 216.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.