|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4375-615-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-71-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
39121 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Italinox |
|
Razón Social |
ITALINOX SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
76.109.245-6 |
|
Sucursal |
Italinox |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56122004
| Módulos con fregadero o lavatorio | 10 | Unidad | 20-070-040-394-00
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 35CMS DIAMETRO | 20-070-040-394-00
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 35CMS DIAMETRO |
$ 18.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.000
|
$ 186.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 186.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 19.900
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.121
|
|
$ 245.021
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.