Orden de Compra. Nº
4375-654-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4375-654-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según glosa II Ley de presupuesto 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
373679,08
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social
P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T.
77.952.930-4
Sucursal
P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
3
Unidad
(40-026-150-075-00) CC: 649 = vigilancia (1 ud), 328 = consulta pediatria general (1 ud) y 518 = laboratorio clínico (1 ud)
(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA y ANWO, tipo SPLIT CASSETTE y SPLIT CASSETTE 01
$ 48.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.100
$ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
16
Unidad
(40-026-150-146-00) CC: 226 = Consulta Rehabilitación (10 ud), 670= administración (2 ud), 273 = consulta medicina interna (2 ud), 276 = consulta cardiología (1 ud) y 518 = Laboratorio clínico (1 ud).
(40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. Edificio CAA
$ 45.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 726.400
$ 726.400
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
40-026-150-116-00 CC: 518 = Laboratorio clínico (1 ud)
40-026-150-115-00 Mantenimiento equipos marca TRANE, tipo ROOFTOP. Edificio CAA.
$ 60.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.900
$ 60.900
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
4
Unidad
(40-026-150-118-00) CC: 670 = Administración CAA (4 UD).
(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA ; tipo VEX 6-01-6, VEX 5-04-4, VEX 5-05-5 y VEX 5-01-2. Edificio CAA
$ 32.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.600
$ 131.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
2
Unidad
(40-026-150-114-00) CC: 670 = administracion (2 ud) .
(40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA. Edificio CAA.
$ 325.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.432
$ 650.432
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
7
Unidad
(40-010-085-061-00) CC: 518 =Laboratorio clínico ( 5 ud) y 593 = Servicio farmaceutico ( 2 ud)
(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: ALTUS, N/A y MIMET. Tipo REFRIGERADOR. Edificio CAA.
$ 35.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.300
$ 251.300
Total Neto
$ 1.966.732
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 373.679
TOTAL OC
$ 2.340.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.