Orden de Compra. Nº4375-701-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-701-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-95-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 2924252
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aminorte S.A
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Sucursal Aminorte S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel7200CajaClips chicos N°2 x 100 uds.ISOFIT METALICO $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.400 $ 1.274.400
44122103
Corchetes7000CajaCorchetes 26/6 x 1000RAPID $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.000 $ 903.000
44122103
Corchetes400UnidadCorchetera mediana similar o equivalente Torre metálica 26/6.ISOFIT $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.200 $ 545.200
60121535
Goma de borrar3600UnidadGoma de borrar (buena calidad)MIGA SUAVIZADA PROARTE $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
44122001
Archivadores de fichas1000UnidadArchivador (Portafolio) Oficio Vinílico 2 anillosHAND $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000
44122001
Archivadores de fichas1000UnidadCarpetas plástico duro 2 anillos tamaño cartaHAND $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.000 $ 871.000
14111531
Libros o cuadernos de registro4000UnidadFundas plásticas transparentes tamaño cartaADIX $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
14111531
Libros o cuadernos de registro8000UnidadFundas plásticas transparentes tamaño oficioADIX $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
43202001
Discos compactos (CD)1000UnidadCD.RW (Regrabable)G $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000
43202001
Discos compactos (CD)24000UnidadCD.R (Grabable)G $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128.000 $ 4.128.000
44121506
Sobres estándar20000UnidadSobres tipo americano.AMINORTE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
44121506
Sobres estándar20000UnidadSobres de 1/4 oficioAMINORTE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
44121620
Dedo de goma3600UnidadDedos de goma (S)HAND $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
44121701
Lápiz pasta4800UnidadLapiz Pentel for fabric M-10 Japan negroPENTEL $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270.400 $ 2.270.400
44121701
Lápiz pasta1200UnidadLapiz grafito faber N° 2 minaHAND $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
44121701
Lápiz pasta19200UnidadLapiz pasta "Faber Castell-Medium Negro"PILOT $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.600 $ 1.785.600
44121802
Líquido corrector4000FrascoCorrector liquido al agua (buena calidad)HAND 22 CC $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.000 $ 972.000
Total Neto $ 15.390.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.924.252
TOTAL OC $ 18.315.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.