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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-714-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estufa de Patio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
45581 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rios del Rio SpA |
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Razón Social |
Rios del Rio SpA
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R.U.T. |
76.272.877-k |
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Sucursal |
Rios del Rio SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808 2239-10-LP12
| Estufas | 1 | | (999420) ESTUFA A GAS HEATER DE PATIO INFRARROJA UNIDAD 1016793 | (999420) ESTUFA A GAS HEATER DE PATIO INFRARROJA UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 239.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.900
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$ 239.900
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Total Neto
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$ 239.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.581
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 285.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.