Orden de Compra. Nº4375-769-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-769-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-95-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 33751,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DURBAN LTDA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA
R.U.T. 76.195.957-3
Sucursal DURBAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes40CajaCorchetes 23/10 x 1000GRAPAS 2310 1000nr SKREBBA ATLANTIK $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios120UnidadPlumones de tinta instantaneaPLUMON PERMANENTE PTA BISELADA COL SURT ATLANTIK $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
44112001
Libretas de direcciones200UnidadSeparador Oficio 6 PosicionesSEPARADOR OF 06 POS COL HALLEY $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
44121506
Sobres estándar1000UnidadSobres corrientes panamaSOBRE CA CAFE 12.5X15.5cm PPAGO PANAMA $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121506
Sobres estándar1500UnidadSobres de 1/2 oficioSOBRE 12 OF BCO 17X24cm HERCULES 90 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
44121506
Sobres estándar1500UnidadSobres carta tipo BrasilSOBRE CA BCO 12.5X15.5cm BRASIL $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44121701
Lápiz pasta200UnidadLapiz pizarra blanca pilotPLUMON PIZARRA DESCHABLE PTA RED COLOR SURTIDOS ATLANTIK $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
Total Neto $ 177.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.752
TOTAL OC $ 211.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.