Orden de Compra. Nº4375-772-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-172-L113"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-772-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-172-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-172-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes
Comuna Concepción
Impuesto 46152,9
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162209
Roblones de cabeza de botón1CajaCAJA DE REMACHES RAPIDOS GRANDES, 2000 UNIDADESRoblones de cabeza de botón $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201613
Adhesivo re-usable3UnidadADHESIVO INSTANTANEO LOCTITEAdhesivo re-usable $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadFRASCO DE AGUARRAS MINERAL 1000 cc. C/U.Diluyentes para pinturas $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 1 PULGADA (BUENA CALIDAD)Brochas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA SIMILAR O EXIVALENTE MARCA MUNDIAL PUNTO ROJO MANGO PLASTICO DE 71/2"Tijeras $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
86131502
Pintura2Tarro1/4 GL. ESMALTE AL AGUA PINTOR, SIMILAR MARCA TRICOLOR, AZUL; VERDE PITACHO Pintura $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
86131502
Pintura2Tarro1/4" GALON ESMALTE AL AGUA MASTER, MARCA TRICOLOR: 1- DAMASCO OSCURO; 1- OCRE OSCUROPintura $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201601
Adhesivos químicos8TarroTARROS DE AGOREX DE 1/4" LITROAdhesivos químicos $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.120 $ 31.120
23131507
Tela para lijar5Metro CuadradoLAMINA LIJA N° 50 ; 5 mts.Tela para lijar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
23131507
Tela para lijar5Metro CuadradoLAMINAS LIJA N° 70 ; 5 Mtr.Tela para lijar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
23131507
Tela para lijar5Metro CuadradoLAMINAS LIJA N° 80 mtr.; 5 Mtr.Tela para lijar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
11121611
Tablero de partículas1PlanchaPLANCHA DE MADERA TERCIADA DE 3 mm.Tablero de partículas $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
11121611
Tablero de partículas1PlanchaPLANCHA DE MADERA TERCIADA DE 6 mm.Tablero de partículas $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ18TuboTUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE ELASTOSELLO 300 ml. SIN FUNGICIDASilicona VMQ y PMQ y PVMQ $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.020
31201610
Colas3FrascoFRASCOS DE COLA FRIA EXTRA FIRME ( PEGA FIX) MADERAS DE HENKEL 1/2 KILO C/U.Colas $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
Total Neto $ 242.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.153
TOTAL OC $ 289.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.