Orden de Compra. Nº4375-786-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-786-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-95-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-95-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 135166
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aminorte S.A
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Sucursal Aminorte S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202001
Discos compactos (CD)1200Unidad no definidaCD.R (Grabable)CD.R (Grabable) $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400
44122104
Clips para papel200CajaClips chicos N°2 x 100 uds.ISOFIT METALICO $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
44122103
Corchetes360CajaCorchetes 26/6 x 1000RAPID $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.440 $ 46.440
44122103
Corchetes20UnidadCorchetera mediana similar o equivalente Torre metálica 26/6.ISOFIT $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.260 $ 27.260
60121535
Goma de borrar140UnidadGoma de borrar (buena calidad)MIGA SUAVIZADA PROARTE $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44121506
Sobres estándar2000UnidadSobres tipo americano.AMINORTE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121506
Sobres estándar2000UnidadSobres de 1/4 oficioAMINORTE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121620
Dedo de goma144UnidadDedos de goma (S)HAND $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632
44121701
Lápiz pasta288UnidadLapiz Pentel for fabric M-10 Japan negroPENTEL $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.224 $ 136.224
44121701
Lápiz pasta408UnidadLapiz grafito faber N° 2 minaHAND $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.544
44121701
Lápiz pasta800UnidadLapiz pasta "Faber Castell-Medium Negro"PILOT $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
44121802
Líquido corrector360FrascoCorrector liquido al agua (buena calidad)HAND 22 CC $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.480 $ 87.480
Total Neto $ 711.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.166
TOTAL OC $ 846.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.