|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4375-807-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-744-LE14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4375-744-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 oficina de Partes |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
8360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA J. CIFUENTES EIRL |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C
|
|
R.U.T. |
76.381.136-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA J. CIFUENTES EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 5 | Par | Bota de goma con punta de acero, equivalente a Ashoe. (adjuntar ficha tecnica y foto) | BOTA DE AGUA PTA.ACERO A.SHOE |
$ 8.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.360
|
|
$ 52.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.