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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4375-862-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-60-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4375-60-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
4788000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGUAS BIO BIO |
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Razón Social |
Roxana Paola Burgos Donnay
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R.U.T. |
14.210.430-k |
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Sucursal |
AGUAS BIO BIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 16800 | Botella | Agua purificada en botellas de 20 litros. | Las solicitudes de pedido botellones o dispensadores son entregados en el mismo día de recibida la solicitud.
Tiempo de entrega de pedido según solicitud: en el mismo día.
Cantidad de entrega por semana: 5 veces.Cantidad de productos entregados según |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200.000
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$ 25.200.000
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Total Neto
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$ 25.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.788.000
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$ 29.988.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.