Orden de Compra. Nº4375-903-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-903-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II Ley de presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 394807,08
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T. 77.952.930-4
Sucursal P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad(40-026-150-075-00) CC: 649 = vigilancia (2 ud) y 670= administración (1 ud)(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA, tipo SPLIT CASSETTE 02, SPLIT CASSETTE 03 y SPLIT PISO/CIELO $ 48.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.100 $ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación19Unidad(40-026-150-146-00) CC: 670 = Administración ( 7 ud), 518=Laboratorio Clínico ( 2 ud), 278=Consulta oncológica (3 ud), 260 = Procedimiento oncología (1 ud), 353 = Consulta ginecológica (1 ud), 275=Consulta reumatología (1 ud), 276= Consulta cardiología (1 ud) y Consulta gastroenterología (1 unidad), 273= Consulta medicina interna (1 ud) y 356=consulta odontología (1 ud).(40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. Edificio CAA $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.600 $ 862.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4Unidad(40-026-150-118-00) CC: 670 = Administración CAA (4 UD).(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA ; tipo VEX 5-02-1, VEX 5-03-3, VIN 3-01-1 y VEX 3-02-a3 Edificio CAA $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad(40-026-150-114-00) CC: 670 = administracion (2 ud) . (40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA. Edificio CAA. $ 325.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.432 $ 650.432
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad(40-010-085-061-00) CC: 518 =Laboratorio clínico ( 6 ud) y 319=Consulta otorrinolaringología (1 ud), 273 = Consulta medicina interna (1 ud)(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: FENSA Y SANYO. Tipo REFRIGERADOR. Edificio CAA. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
Total Neto $ 2.077.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.807
TOTAL OC $ 2.472.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.