Orden de Compra. Nº
4375-903-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4375-903-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-311-LP17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-311-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según glosa II Ley de presupuesto 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
394807,08
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Razón Social
P Y S REFRIGERACION LIMITADA
R.U.T.
77.952.930-4
Sucursal
P&S REFRIGERACIÓN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
3
Unidad
(40-026-150-075-00) CC: 649 = vigilancia (2 ud) y 670= administración (1 ud)
(40-026-150-075-00) Mantenimiento equipos marca MIDEA, tipo SPLIT CASSETTE 02, SPLIT CASSETTE 03 y SPLIT PISO/CIELO
$ 48.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.100
$ 146.100
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
19
Unidad
(40-026-150-146-00) CC: 670 = Administración ( 7 ud), 518=Laboratorio Clínico ( 2 ud), 278=Consulta oncológica (3 ud), 260 = Procedimiento oncología (1 ud), 353 = Consulta ginecológica (1 ud), 275=Consulta reumatología (1 ud), 276= Consulta cardiología (1 ud) y Consulta gastroenterología (1 unidad), 273= Consulta medicina interna (1 ud) y 356=consulta odontología (1 ud).
(40-026-150-146-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo FAN-COIL. Edificio CAA
$ 45.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 862.600
$ 862.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
4
Unidad
(40-026-150-118-00) CC: 670 = Administración CAA (4 UD).
(40-026-150-118-00) Mantenimiento equipos marca IMATESA ; tipo VEX 5-02-1, VEX 5-03-3, VIN 3-01-1 y VEX 3-02-a3 Edificio CAA
$ 32.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.600
$ 131.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
2
Unidad
(40-026-150-114-00) CC: 670 = administracion (2 ud) .
(40-026-150-114-00) Mantenimiento equipos marca CARRIER, tipo UMA. Edificio CAA.
$ 325.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.432
$ 650.432
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
8
Unidad
(40-010-085-061-00) CC: 518 =Laboratorio clínico ( 6 ud) y 319=Consulta otorrinolaringología (1 ud), 273 = Consulta medicina interna (1 ud)
(40-010-085-061-00) Mantenimiento equipos marcas: FENSA Y SANYO. Tipo REFRIGERADOR. Edificio CAA.
$ 35.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.200
$ 287.200
Total Neto
$ 2.077.932
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 394.807
TOTAL OC
$ 2.472.739
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.