Orden de Compra. Nº4375-985-AG25 "CUBIERTOS DESECHABLES/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-173-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-985-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CUBIERTOS DESECHABLES/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-173-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10826
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 175617
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DULCELI
Razón Social TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
R.U.T. 9.449.493-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DULCELI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas84000Unidad20-070-353-141-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
52151704
Cucharas domésticas3200Unidad20-070-353-162-00 CUCHILLO PLASTICO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
52151704
Cucharas domésticas10500Unidad20-070-353-385-00 TENEDOR PLASTICO- SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 879.300
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 175.617
TOTAL OC $ 1.099.917


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.449.493-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.