|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4376-172-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4376-22-LP12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4376-22-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
|
|
R.U.T. |
60.905.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Matucana N° 151 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2866889,08385 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Matucana N° 151 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Grupo LINK Chile Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL GRUPO LINK CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.828.610-6 |
|
Sucursal |
Comercial Grupo LINK Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101509
| Libros de texto educativos o vocacionales | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO, de acuerdo a documentos adjuntos | |
$ 15.088.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.088.890
|
$ 15.088.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.088.890
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.866.889
|
|
$ 17.955.779
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.