Orden de Compra. Nº4376-55-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4376-7-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4376-55-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4376-7-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4376-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIBLIOTECA DE SANTIAGO
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Matucana N° 151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Matucana N° 151
Comuna *
Impuesto 3594800
Dirección de Envío de la Factura Matucana N° 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y construcción P y P
Razón Social PAMELA ALEJANDRA FARIAS OLGUIN
R.U.T. 11.522.744-0
Sucursal Ingeniería y construcción P y P
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111707
Estantería no modular1UnidadExhibidores Murales para la Biblioteca de Santiago  $ 18.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.920.000 $ 18.920.000
Total Neto $ 18.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.594.800
TOTAL OC $ 22.514.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.