Orden de Compra. Nº4376-67-SE08 "4376-19-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4376-67-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2008
Nombre de la Orden de Compra 4376-19-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 4376-19-LE08
Proveniente de Licitación 4376-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIBLIOTECA DE SANTIAGO
Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Matucana N° 151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Matucana N° 151
Comuna -1
Impuesto 132269,64
Dirección de Envío de la Factura Matucana N° 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA PROA LTDA
R.U.T. 80.550.700-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101524
Libros de referencias para bibliotecas1UnidadLibros de referencias para bibliotecasAdquisición de Material Bibliográfico Sala Prensa y Referencia, según detalle adjunto $ 696.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.156 $ 696.156
Total Neto $ 696.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.270
TOTAL OC $ 828.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.