Orden de Compra. Nº4376-87-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4376-19-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4376-87-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4376-19-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4376-19-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIBLIOTECA DE SANTIAGO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Matucana 151 Biblioteca Santiago. Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 475939,14283
Dirección de Envío de la Factura Matucana 151 Biblioteca Santiago. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion cultural arrau & noton Spa
Razón Social GESTION CULTURAL ARRAU & NOTON SPA
R.U.T. 76.122.016-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestion cultural arrau & noton Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadPRODUCCIÓN DE FERIA DE EDITORIALES EMERGENTES EN BIBLIOTECA DE SANTIAGOMonto con impuesto incluido IVA $ 2.504.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504.943 $ 2.504.943
Total Neto $ 2.504.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.939
TOTAL OC $ 2.980.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.