Orden de Compra. Nº4377-253-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4377-253-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Rosendo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
R.U.T. 69.151.100-6
Dirección de Unidad de Compra Ibieta 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
R.U.T. 69.151.100-6
Dirección de Facturación Ibieta 225
Comuna San Rosendo
Impuesto 34250
Dirección de Envío de la Factura Ibieta 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1110278 )CORCHETERA COLÓN M-4 METÁLICA UNIDAD 1130278(1110278) CORCHETERA COLÓN M-4 METÁLICA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1110021 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130021(1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1109155 )CARPETA SCHULZ PLASTIFICADA CON ACCOCLIP CELESTE UNIDAD 1129155(1109155) CARPETA SCHULZ PLASTIFICADA CON ACCOCLIP CELESTE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006424 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas5 (1367581 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO 20 UNIDADES 1394100(1367581) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO 20 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 183.940
Descuento $ 3.679
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.250
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 214.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.