Orden de Compra. Nº438-16-SE26 "438-10-SE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-16-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 438-10-SE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna *
Impuesto 164464
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras6UnidadLÍNEA 7 Pack de tinta HP GT53 negro , HP GT52 cian, HP GT52 magenta, HP GT52 amarillo,   para impresora HP Smart 720 PACK DE TINTA INK-POWER GT 53 NEGRO GT52 CYAN MAGENTA YELLOW $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras8UnidadLÍNEA 9 PACK DE TINTAS CANON GI-190 (Alternativo) PACK DE TINTA INK-POWER GI-190 NEGRO CYAN MAGENTA YELLOW $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras10UnidadLÍNEA 10 PACK DE TINTAS 544 PARA EPSON (Alternativo) PACK DE TINTA INK-POWER T544 NEGRO CYAN MAGENTA YELLOW $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras400UnidadLÍNEA 20 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE CERA ESTANDAR, TAMAÑO 110MM X 74 MT para impresoras etiquetadoras ZEBRA CINTA DE TRANSFERENCIA CERA 11074 MT PARA ZEBRA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras8UnidadLÍNEA 27 PACK DE TINTAS 664 EPSON (Alternativo) PACK DE TINTA ALTERNATIVO INK-POWER 664 NEGRO CYAN MAGENTA YELLOW $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 865.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.464
TOTAL OC $ 1.030.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.