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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
438-172-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 438-55-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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438-55-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
2394957,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GARCÍA MORALES
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R.U.T. |
7.906.506-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad | ESTA LICITACIÒN CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL AÑO 2024 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL AÑO 2024 |
$ 12.605.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605.042
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$ 12.605.042
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Total Neto
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$ 12.605.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.394.958
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$ 15.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.