Orden de Compra. Nº
438-173-SE25
"
ADQUISICION DE TINTAS, PARA EL DEPTO. DE SALUDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-173-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE TINTAS, PARA EL DEPTO. DE SALUDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
723653
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
334
Unidad no definida
LINEA 20 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE CERA ESTANDAR, TAMAÑO 110MM X 74 MT para impresoras etiquetadoras ZEBRA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.800
$ 567.800
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
300
Unidad
LINEA 5 TONER TN1060 BROTHER (Alternativo
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
40
Unidad
LINEA 6 DRUM DR1060 BROTHER (Alternativo)
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
4
Unidad
LINEA 9 PACK DE TINTAS CANON GI-190 (Alternativo)
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
20
Unidad
LINEA 10 PACK DE TINTAS 544 PARA EPSON (Alternativo
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
15
Unidad
LINEA 11 Tinta 544 negro para epson (Alternativo)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
100
Unidad
LINEA 12 TONER 103A (Original)
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190.000
$ 1.190.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
6
Unidad
LINEA 15 DRUM DR820 (Alternativo)
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.200
$ 61.200
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
47
Unidad
LINEA 3 TONER 79A para impresora m12w (Alternativo)
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.900
$ 220.900
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
60
Unidad
LINEA 4 TONER 101 para impresora Samsung ML-2160 (Alternativo
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 3.808.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 723.653
TOTAL OC
$ 4.532.353
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.