Orden de Compra. Nº438-173-SE25 "ADQUISICION DE TINTAS, PARA EL DEPTO. DE SALUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-173-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS, PARA EL DEPTO. DE SALUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 723653
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop334Unidad no definida LINEA 20 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE CERA ESTANDAR, TAMAÑO 110MM X 74 MT para impresoras etiquetadoras ZEBRA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.800 $ 567.800
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop300Unidad LINEA 5 TONER TN1060 BROTHER (Alternativo $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop40Unidad LINEA 6 DRUM DR1060 BROTHER (Alternativo) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop4Unidad LINEA 9 PACK DE TINTAS CANON GI-190 (Alternativo) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop20Unidad LINEA 10 PACK DE TINTAS 544 PARA EPSON (Alternativo $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop15Unidad LINEA 11 Tinta 544 negro para epson (Alternativo) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop100Unidad LINEA 12 TONER 103A (Original) $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop6Unidad LINEA 15 DRUM DR820 (Alternativo) $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop47Unidad LINEA 3 TONER 79A para impresora m12w (Alternativo) $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.900 $ 220.900
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop60Unidad LINEA 4 TONER 101 para impresora Samsung ML-2160 (Alternativo $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 3.808.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 723.653
TOTAL OC $ 4.532.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.