Orden de Compra. Nº438-18-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 438-23-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-18-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-23-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-23-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 11563528,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEPEREZ
Razón Social PEDRO ANDRES PEREZ VILLARROEL
R.U.T. 14.189.057-3
Sucursal PEPEREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadLE PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLAZOLETAS, MERIGUEÑO, MELIPILLA Y PATAGUAL   $ 60.860.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.860.675 $ 60.860.675
Total Neto $ 60.860.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.563.528
TOTAL OC $ 72.424.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.