Orden de Compra. Nº
438-202-SE25
"
MATERIAL FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEPTO. SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-202-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEPTO. SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
75387,82
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
1.1 FIERRO ESTRIADO 10 MM X TIRA 6 MTS TIRA
$ 3.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.987
$ 3.987
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
1.2 PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40X2.0 X TIRA 6 MTS TIRA
$ 16.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.830
$ 82.830
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
1.3 PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 80 X 40 X 2.0 X TIRA 6 MTS TIRA
$ 25.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.116
$ 102.116
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
1.4 BARNIZ MARINO NATURAL CERECITA GALÓN
$ 22.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.821
$ 67.821
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.5 ESMALTE SINTETICO TIPO SHERWIN WILLIAMS, COLOR BRAVE PURPLE SW6824 GALÓN
$ 47.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.314
$ 94.314
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.6 HUAIPE INDUSTRIAL X KILO KG
$ 8.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
1.7 LLANA METÁLICA LISA CON MANGO DE MADERA C/U
$ 3.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.830
$ 3.830
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.8 PLANA PUNTA REDONDA 8” C/U
$ 3.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.9 PLANA RECTANGULAR 8” UNID
$ 3.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.802
$ 6.802
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.10 SOLDADURA 6011 3/32" TIPO INDURA KG
$ 5.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.828
$ 10.828
Total Neto
$ 396.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.388
TOTAL OC
$ 472.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.