Orden de Compra. Nº438-210-SE25 "438-129-se25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 438-129-se25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna *
Impuesto 434549
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales30Unidad no definida LINEA 123 Gomas de Pulido y acabado enhance kit de 7 unidades surtidas (punta disco y copa) $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.500 $ 343.500
30201903
Unidades dentales50UnidadLINEA 9: Conos de papel primera serie E15/40 CONO PAPEL NRO. 15-40 GAPADENT GAPADENT $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
30201903
Unidades dentales50UnidadLINEA 10: Conos de papel segunda serie E45/80 CONO PAPEL NRO.45-80 GAPADENT GAPADENT $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
30201903
Unidades dentales200UnidadLINEA 78: Gasa Uso Dental 5 X 5 Cm Estéril Caja 25X2 Uds. GE032 GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 CAJA 50 SOBRES 2 UNIDADES REUTTER $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600
30201903
Unidades dentales50Unidad LINEA 11 Conos de gutapercha de 25mm primera serie $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
30201903
Unidades dentales50Unidad LINEA 12 Conos de gutapercha de 25mm segunda serie $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
30201903
Unidades dentales30Unidad LINEA 76 Jeringa Monoject de irrigación 27G $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.000 $ 1.335.000
Total Neto $ 2.287.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.549
TOTAL OC $ 2.721.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.