Orden de Compra. Nº438-217-SE23 "ORDEN DE COMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-217-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-82-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 303705,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales49Unidadlapiz godiva8511000553 GODIVA LAPIZ VERDE ALTA FUSION CJ. 12 U. PERFEX $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.850 $ 276.850
30201903
Unidades dentales50Unidadpapel articular recto y en herradurapapel articular recto y en herradura MARCA DERFLA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
30201903
Unidades dentales70Unidadgelita hemospon1201000300 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 10 x 10 x 10 mm. BLISTER 12 u. SURGISPON $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.500 $ 185.500
30201903
Unidades dentales100Unidadmicro brush fino2101000800 PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH AMARILLO FINO 1,5 MM. 100 U. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
30201903
Unidades dentales30Unidadalcohol de quemar6521000003 ALCOHOL DE QUEMAR 1000 CC. QU $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
30201903
Unidades dentales50Unidadbanda matriz delgada 0,05 x 7 mm x 3 metros4851000048 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR ROLLO 3 metros KREMS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
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Unidades dentales54Unidadcuñas de madera3001000199 CUÑA DE MADERA T- NEOS SURT. CJ. 100 u. TDV $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.900 $ 180.900
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Unidades dentales100Unidadoxido de zinc 60 g6031000650 OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Unidades dentales100Unidadeugenol 10 mg2581000354 EUGENOL 30 cc. BECHT DERFLA ALEMAN $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
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Unidades dentales50Unidadfermin cemento temporal 40 g2581000200 CEM. TEMP. OBT. FERMIN Fco. 40 grs. DETAX ALEMAN $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
Total Neto $ 1.598.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.706
TOTAL OC $ 1.902.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.