Orden de Compra. Nº
438-217-SE23
"
ORDEN DE COMPRA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-217-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-82-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
303705,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
49
Unidad
lapiz godiva
8511000553 GODIVA LAPIZ VERDE ALTA FUSION CJ. 12 U. PERFEX
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.850
$ 276.850
30201903
Unidades dentales
50
Unidad
papel articular recto y en herradura
papel articular recto y en herradura MARCA DERFLA
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
30201903
Unidades dentales
70
Unidad
gelita hemospon
1201000300 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 10 x 10 x 10 mm. BLISTER 12 u. SURGISPON
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.500
$ 185.500
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
micro brush fino
2101000800 PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH AMARILLO FINO 1,5 MM. 100 U.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
alcohol de quemar
6521000003 ALCOHOL DE QUEMAR 1000 CC. QU
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
30201903
Unidades dentales
50
Unidad
banda matriz delgada 0,05 x 7 mm x 3 metros
4851000048 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR ROLLO 3 metros KREMS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
30201903
Unidades dentales
54
Unidad
cuñas de madera
3001000199 CUÑA DE MADERA T- NEOS SURT. CJ. 100 u. TDV
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.900
$ 180.900
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
oxido de zinc 60 g
6031000650 OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
eugenol 10 mg
2581000354 EUGENOL 30 cc. BECHT DERFLA ALEMAN
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
30201903
Unidades dentales
50
Unidad
fermin cemento temporal 40 g
2581000200 CEM. TEMP. OBT. FERMIN Fco. 40 grs. DETAX ALEMAN
$ 5.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.000
$ 299.000
Total Neto
$ 1.598.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 303.706
TOTAL OC
$ 1.902.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.