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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
438-224-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS PARA CENTROS DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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438-36-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
94202 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171902
| Cajas desfibriladoras para servicios médicos de ur | 100 | Unidad | | LINEA 28: GASA NO TEJIDA ADHESIVA ELASTICADA |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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42171902
| Cajas desfibriladoras para servicios médicos de ur | 80 | Unidad | | LINEA 67: SONDA FOLEY 22 Fr |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.600
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$ 37.600
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42171902
| Cajas desfibriladoras para servicios médicos de ur | 60 | Unidad | | LINEA 68: SONDA FOLEY 24 Fr |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.200
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$ 28.200
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Total Neto
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$ 495.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.202
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$ 590.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.