Orden de Compra. Nº
438-261-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-261-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
106576,7
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.8 PLATACHO DE MADERA DE 20X140X400 TIPO HELA UNID
$ 18.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.190
$ 37.190
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
1.1 VULCOMETAL CANAL ECONOMICA 3MTS TIRA
$ 1.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.560
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
1.2 VULCOMETAL CANAL U 2X3X0,85X6,0 MTS TIRA
$ 5.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.380
$ 52.380
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
1.3 VULCOMETAL MONTANTE C 2X3X0.85X6,0 MT TIRA
$ 6.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.840
$ 69.840
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
1.4 VULCOMETAL MONTANTE ECONOMICO 3MTS TIRA
$ 1.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.920
$ 34.920
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
1.5 BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 2”, HELA C/U
$ 2.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.340
$ 59.340
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
1.6 BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 3”, ATLAS C/U
$ 3.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.260
$ 77.260
72131702
Construcción de obras civiles
40
Unidad
1.7 HORMIGÓN PREPARADO DE 25 KILOS H-20 SACO
$ 2.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.720
$ 109.720
72131702
Construcción de obras civiles
500
Unidad
1.12 TARUGO PALOMA 8MM C/U
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
1.9 RODILLO CHIPORRO DE 18CM. C/U
$ 6.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.220
$ 30.220
72131702
Construcción de obras civiles
500
Unidad
1.10 TARUGO PALOMA 10MM C/U
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
72131702
Construcción de obras civiles
500
Unidad
1.11 TARUGO PALOMA 6MM C/U 500
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 560.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.577
TOTAL OC
$ 667.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.