Orden de Compra. Nº
438-276-SE24
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-276-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-107-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
180216,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social
EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T.
76.483.280-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18CM
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.800
$ 137.800
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 4”, HELA
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.000
$ 67.000
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 2 X 3” X 3.20 MTS
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
TORNILLO ACERO VOLCANITA DE 1"1/4 (100 UND. )
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
VOLCANITA -YESO CARTÓN- DE 15MM X12X240CM.
$ 8.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.580
$ 17.580
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
TARUGOS FISCHER N°6 CON TORNILLO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
72131702
Construcción de obras civiles
12
Unidad
SILICONA PINTABLE BLANCA 310ML O 300ML
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
MULCH DECORATIVO SACO 30 LTS ROJO
$ 9.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.600
$ 99.600
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 24W
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 449.700
$ 449.700
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
TAPA GORRO DE 1/2"HE
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
GUARDAPOLVO MDF PREMOL 14x70 MM x 2.4 M
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.800
$ 77.800
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
JUNQUILLO 1/4 RODON 20X20X3.00 MTS.
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.900
$ 38.900
Total Neto
$ 948.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.217
TOTAL OC
$ 1.128.727
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.