Orden de Compra. Nº438-288-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-288-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 42352,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.1 PUERTA MDF INTERIOR DE 0,70X2.00 MTS. UNIDAD $ 28.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.590 $ 28.590
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.2 PUERTA MDF INTERIOR DE 0,80X2.00 MTS. UNIDAD $ 33.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.890 $ 33.890
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad 1.3 FRAGUE , 5 KILO BLANCO KG $ 4.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.850 $ 49.850
72131702
Construcción de obras civiles22Unidad 1.4 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2” C/U $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
72131702
Construcción de obras civiles500Unidad 1.5 TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2" C/U $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
72131702
Construcción de obras civiles100Unidad 1.6 CABLE LIBRE HALÓGENO 1,5 ROJO METRO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
72131702
Construcción de obras civiles100Unidad 1.7 CABLE LIBRE HALÓGENO 1,5 VERDE METRO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
72131702
Construcción de obras civiles100Unidad 1.8 CABLE LIBRE HALÓGENO 1.5 BLANCO METRO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 222.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.353
TOTAL OC $ 265.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.