Orden de Compra. Nº
438-288-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-288-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
42352,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social
EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T.
76.483.280-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
1.1 PUERTA MDF INTERIOR DE 0,70X2.00 MTS. UNIDAD
$ 28.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.590
$ 28.590
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
1.2 PUERTA MDF INTERIOR DE 0,80X2.00 MTS. UNIDAD
$ 33.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.890
$ 33.890
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
1.3 FRAGUE , 5 KILO BLANCO KG
$ 4.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.850
$ 49.850
72131702
Construcción de obras civiles
22
Unidad
1.4 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2” C/U
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.580
$ 19.580
72131702
Construcción de obras civiles
500
Unidad
1.5 TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2" C/U
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
72131702
Construcción de obras civiles
100
Unidad
1.6 CABLE LIBRE HALÓGENO 1,5 ROJO METRO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
72131702
Construcción de obras civiles
100
Unidad
1.7 CABLE LIBRE HALÓGENO 1,5 VERDE METRO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
72131702
Construcción de obras civiles
100
Unidad
1.8 CABLE LIBRE HALÓGENO 1.5 BLANCO METRO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
Total Neto
$ 222.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.353
TOTAL OC
$ 265.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.