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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
438-31-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 438-5-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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438-5-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
29330881,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEPEREZ |
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Razón Social |
PEDRO ANDRÉS PÉREZ VILLARROEL
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R.U.T. |
14.189.057-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PEPEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | TRABAJOS DE “MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL LA BANDERA, COMUNA DE SAN RAMÓN”, CÓDIGO BIP 40051616-0. | perez perez |
$ 154.373.063,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.373.063
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$ 154.373.063
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Total Neto
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$ 154.373.063
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.330.882
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$ 183.703.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.