Orden de Compra. Nº438-345-SE24 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-345-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-107-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 183921,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad VULCOMETAL PORTANTE CIELO (40R) 40X18X10X0,5X3,00 MT $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
72131702
Construcción de obras civiles8Unidad PINO DIMENSIONADO VERDE 1 X 2" X 3.20 MTS- $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
72131702
Construcción de obras civiles100Unidad TARUGOS FISCHER N°6 CON TORNILLO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad  CERRADURA TUBULAR POMO PARA DORMITORIO $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
72131702
Construcción de obras civiles22Unidad  GUARDAPOLVO PILASTRA CHAFLANADA FINGER 0.75"X3"X3MTS. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.780 $ 109.780
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad  ESQUINERO GALVANIZADO 30X30X0.4MM 3MTS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
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Construcción de obras civiles2Unidad  LLAVE MONOMANDO LAVATORIO $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
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Construcción de obras civiles2Unidad  SIFÓN PARA LAVATORIO $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
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Construcción de obras civiles48Unidad VOLCANITA -YESO CARTÓN- DE 15MM X12X240CM. $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.920 $ 421.920
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Construcción de obras civiles13Unidad VOLCANITA -YESO CARTÓN- DE 10MM X12X240CM. $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050
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Construcción de obras civiles28Unidad VULCOMETAL MONTANTE C 2X3X0.85X3,0 MT $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.720 $ 181.720
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Construcción de obras civiles10Unidad  VULCOMETAL CANAL U 2X3X0,85X3MTS $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
Total Neto $ 968.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.922
TOTAL OC $ 1.151.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.