Orden de Compra. Nº438-355-SE24 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-355-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-107-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 99626,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad  PINTURA ALTO TRAFICO BLANCA $ 115.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.980 $ 231.980
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad CUBRE JUNTA TRANSICION DE PISO FLOTANTE 2.4 MTS COLOR PREFERENTEMENTE GRIS " $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
72131702
Construcción de obras civiles22Unidad  PANEL LED EMBUTIDO REDONDO 18W $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.780 $ 153.780
72131702
Construcción de obras civiles15Unidad CANALETA LEGRAND 40X16MM $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
72131702
Construcción de obras civiles100Unidad CABLE LIBRE DE HALOGENO 2,5MM VERDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
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Construcción de obras civiles12Unidad  SILICONA MONTAJE 310ML O 300ML $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
Total Neto $ 524.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.626
TOTAL OC $ 623.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.