Orden de Compra. Nº438-365-SE25 "INSUMOS CLINICOS PARA CENTROS DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-365-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PARA CENTROS DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-45-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 371389,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Global Healthcare Chile L.P.
Razón Social GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTAC
R.U.T. 59.106.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Global Healthcare Chile L.P.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias120Carrete LINEA 57 Tela adhesiva de papel microporosa 2,5 cm Caja 12 unidades $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
85121902
Farmacias1920Unidad LINEA 34 Kit de curación desechable Unidad $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.200 $ 1.747.200
85121902
Farmacias200Unidad LINEA 43 Mascarilla nebulización adulto Unidad $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
85121902
Farmacias50Unidad LINEA 44 Mascarilla nebulización pediátrica Unidad $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
85121902
Farmacias100Unidad LINEA 51 Sonda Aspiracion 6 Fr C/Control Succion Ud Unidad $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 1.954.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.389
TOTAL OC $ 2.326.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.