Orden de Compra. Nº
438-38-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-38-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
64367,63
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
RUEDA CANAL ANGULAR (V) PARA PORTÓN CORREDERA Ø100MM CON PERNO, TUERCA Y DISTANCIADORES
$ 16.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.060
$ 64.060
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
VULCOMETAL CANAL ECONOMICA 3MTS
$ 1.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.560
72131702
Construcción de obras civiles
40
Unidad
VULCOMETAL MONTANTE ECONOMICO 3MTS
$ 1.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.840
$ 69.840
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
CERRADURA CHAPA DE SEGURIDAD CERROJO ACERO INOX
$ 9.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.724
$ 19.724
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO X GALÓN, TIPO SOQUINA
$ 19.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.745
$ 96.745
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
MASILLA BASE 25K
$ 14.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.712
$ 29.712
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
SILICONA MONTAJE 310ML O 300ML
$ 2.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.776
$ 10.776
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
SILICONA PINTABLE BLANCA 310ML O 300ML
$ 2.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.360
$ 25.360
Total Neto
$ 338.777
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.368
TOTAL OC
$ 403.145
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.