Orden de Compra. Nº438-39-SE26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-39-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-103-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 35537,98
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.1 GRAVILLA 3/4", PUESTO EN OBRA $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.2 ARENA GRUESA , PUESTO EN OBRA $ 31.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.488 $ 31.488
72131702
Construcción de obras civiles12Unidad 1.3 CEMENTO MELÓN ESPECIAL SACO DE 25KGS $ 3.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.068 $ 40.068
72131702
Construcción de obras civiles7Unidad 1.4 ACELERADOR DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO 4,5 LTS SIKA 3 SIKA $ 12.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.786 $ 86.786
Total Neto $ 187.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.538
TOTAL OC $ 222.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.