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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
438-4-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BACHEO DE CALLES CONVENIO SUMINISTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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438-29-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2962575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUTORA AREVALO SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA AREVALO SPA
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R.U.T. |
77.076.521-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUTORA AREVALO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 220 | Unidad no definida | ARREGLO DE CALLE JUAN ANTONIO RIOS ENTRE AMERICA DEL SUR Y AMERICA DEL NORTE CON DOBLE CARPETA DE ASFALTO | ARREGLO DE CALLE JUAN ANTONIO RIOS ENTRE AMERICA DEL SUR Y AMERICA DEL NORTE CON DOBLE CARPETA DE ASFALTO |
$ 70.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.592.500
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$ 15.592.500
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Total Neto
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$ 15.592.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.962.575
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$ 18.555.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.