Orden de Compra. Nº438-40-SE26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-40-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-103-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 49192,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles7Unidad 1.13 BLOQUEADOR DE HUMEDAD MATE 1/4 GL $ 20.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.910 $ 140.910
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.14 COPLA PVC SANITARIO GRIS 50MM $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad 1.1 PINO DIMENSIONADO VERDE 1 X 6" X 3.20 MTS. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad 1.2 TUBOS DE PVC SANITARIO GRIS 110MM X 3 MTS. $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.360 $ 50.360
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad 1.3 CODO DE 45 PVC DE 110MM SANITARIO GRIS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.4 CODO DE 90 PVC DE 110MM SANITARIO GRIS $ 2.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.5 TEE PVC SANITARIO 110MM $ 2.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.6 COPLA PVC SANITARIO GRIS 110MM $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.7 TEE DE REGISTRO PVC SANITARIO 110MM $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad 1.8 TUBOS DE PVC SANITARIO GRIS 50MM X 3 MTS. $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad 1.9 CODO DE 45 PVC DE 50MM SANITARIO GRIS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.10 CODO DE 90 PVC DE 50MM SANITARIO GRIS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.11 TEE PVC SANITARIO 50MM $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
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Construcción de obras civiles4Unidad 1.12 PEGAMENTO VINILIT DE 250 CC CON PINCEL Y SECADO RÁPIDO $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
Total Neto $ 258.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.193
TOTAL OC $ 308.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.