Orden de Compra. Nº438-422-SE24 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-422-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-107-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 49221,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles5Unidad VULCOMETAL MONTANTE C 2X3X0.85X2.4 MT TIRA $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450
72131702
Construcción de obras civiles5Unidad VULCOMETAL CANAL U 2X3X0,85X3MTS TIRA $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad MASILLA BASE 25K SACO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad POMELO DE 5/8" REFORZADO C/U $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad VOLCANITA -YESO CARTÓN- DE 10MM X12X240CM. PLANCHA $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad VOLCANITA -YESO CARTÓN- DE 15MM X12X240CM. PLANCHA $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
72131702
Construcción de obras civiles500Unidad TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/4" C/U $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad TORNILLO YESOCARTÓN PUNTA BROCA 6X1 1/4 100UN CAJA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
72131702
Construcción de obras civiles500Unidad TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2" C/U $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad PERNOS DE ANCLAJE EXPANSION 1/4"X4" C/U $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad PASTA MURO INTERIOR TINETA $ 16.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO X GALÓN, TIPO SOQUINA GALÓN $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad PLETINA 40X3 X TIRA 6 MTS TIRA $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO X GALÓN, TIPO SOQUINA GALÓN $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
Total Neto $ 259.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.221
TOTAL OC $ 308.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.