Orden de Compra. Nº438-47-SE26 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-47-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-103-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 124880,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad 1.1 CABALLETE HOJALATA 0.40X 3MT C/U $ 12.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.614 $ 25.614
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad 1.2 PLANCHA ZINC ONDULADO 0.35X0,85X 3.66 PLANCHA $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.200 $ 84.200
72131702
Construcción de obras civiles20Unidad 1.3 VULCOMETAL CANAL U 2X3X0,85X6,0 MTS TIRA $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.040 $ 104.040
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad 1.4 VULCOMETAL PORTANTE CIELO (40R) 40X18X10X0,5X3,00 MT TIRA $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
72131702
Construcción de obras civiles40Unidad 1.5 VULCOMETAL MONTANTE C 2X3X0.85X6,0 MT TIRA $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.600 $ 305.600
72131702
Construcción de obras civiles30Unidad 1.6 ESQUINERO GALVANIZADO 30X30X0.4MM 3MTS $ 1.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.190 $ 41.190
72131702
Construcción de obras civiles7Unidad 1.8 ADHESIVO BEKRON 25 KILOS BOLSA $ 3.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.691 $ 26.691
72131702
Construcción de obras civiles4Unidad 1.7 CERÁMICA 30X30CM. ANTIDESLIZANTE TIPO CELIMA CAJA $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
Total Neto $ 657.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.880
TOTAL OC $ 782.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.