Orden de Compra. Nº
438-47-SE26
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
438-47-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
438-103-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
124880,35
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
1.1 CABALLETE HOJALATA 0.40X 3MT C/U
$ 12.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.614
$ 25.614
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
1.2 PLANCHA ZINC ONDULADO 0.35X0,85X 3.66 PLANCHA
$ 8.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.200
$ 84.200
72131702
Construcción de obras civiles
20
Unidad
1.3 VULCOMETAL CANAL U 2X3X0,85X6,0 MTS TIRA
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.040
$ 104.040
72131702
Construcción de obras civiles
10
Unidad
1.4 VULCOMETAL PORTANTE CIELO (40R) 40X18X10X0,5X3,00 MT TIRA
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
72131702
Construcción de obras civiles
40
Unidad
1.5 VULCOMETAL MONTANTE C 2X3X0.85X6,0 MT TIRA
$ 7.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.600
$ 305.600
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
1.6 ESQUINERO GALVANIZADO 30X30X0.4MM 3MTS
$ 1.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.190
$ 41.190
72131702
Construcción de obras civiles
7
Unidad
1.8 ADHESIVO BEKRON 25 KILOS BOLSA
$ 3.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.691
$ 26.691
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
1.7 CERÁMICA 30X30CM. ANTIDESLIZANTE TIPO CELIMA CAJA
$ 14.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.480
$ 57.480
Total Neto
$ 657.265
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.880
TOTAL OC
$ 782.145
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.