Orden de Compra. Nº438-59-SE25 "ORDEN DE COMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna *
Impuesto 118943,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles12Unidad SILICONA PINTABLE BLANCA 310ML O 300ML $ 2.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.432 $ 30.432
72131702
Construcción de obras civiles6Unidad BRAZOS DE PROYECCION VENTAS DE ALUMINIO Y PVC 61CMX22KGX60° $ 30.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.584 $ 181.584
72131702
Construcción de obras civiles5Unidad RIELES PARA CAJONES 30CM $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.195 $ 5.195
72131702
Construcción de obras civiles5Unidad RIELES PARA CAJONES 40CM $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
72131702
Construcción de obras civiles30Unidad PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 40 X 20 X 2.0 X TIRA 6 MTS $ 12.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.410 $ 361.410
72131702
Construcción de obras civiles15Unidad HORMIGÓN PREPARADO DE 25 KILOS H-20 $ 2.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.145 $ 41.145
Total Neto $ 626.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.943
TOTAL OC $ 744.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.