Orden de Compra. Nº438-61-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-61-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 56891,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad RODILLO CHIPORRO DE 23CM. $ 6.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.910 $ 65.910
72131702
Construcción de obras civiles12Unidad SILICONA MONTAJE 310ML O 300ML $ 2.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.328 $ 32.328
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 4”, ATLA $ 4.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.550 $ 43.550
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 2”, ATLAS $ 2.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.940 $ 25.940
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA DE 3”, ATLAS $ 3.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.630 $ 38.630
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad RODILLO CHIPORRO DE 18CM. $ 6.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.440 $ 60.440
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad RODILLO ESPONJA 18 CMS $ 3.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.630 $ 32.630
Total Neto $ 299.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.891
TOTAL OC $ 356.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.