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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
438-80-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 438-42-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
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R.U.T. |
69.253.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
242266,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGEM CHILE SPA - INGEM ENERGIA |
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Razón Social |
INGEM CHILE SPA
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R.U.T. |
76.416.381-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEM CHILE SPA - INGEM ENERGIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101603
| ampolletas solares | 1 | Unidad | Luminaria Solar según especificaciones técnicas adjuntas. El costo debe incluir traslado e instalación del producto. La cotización debe indicar costo del producto, costo de instalación, periodo de garantía del producto, plazo de entrega del producto totalmente instalado. Además se debe adjuntar ficha técnica del producto ofertado. | Según cotización enviada. |
$ 1.275.087,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.275.087
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$ 1.275.087
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Total Neto
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$ 1.275.087
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.267
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$ 1.517.354
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.