Orden de Compra. Nº4380-39-SE16 "POLERAS INSTITUCIONALES CON LOGO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4380-39-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra POLERAS INSTITUCIONALES CON LOGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO DE ARTE Y ARTESANIA DE LINARES
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier N° 572
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Valentin Letelier N° 572
Comuna Linares
Impuesto 20692,482
Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier N° 572
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Sport confecciones
Razón Social MARTA HILDA DEL CARMEN GUTIERREZ ORTIZ
R.U.T. 7.385.598-5
Sucursal Green Sport confecciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario12Unidad no definida   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.912 $ 108.908
Total Neto $ 108.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.692
TOTAL OC $ 129.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.