Orden de Compra. Nº4380-8-SE26 "O. de C. Lic. 4380-1-LE26 Actividades de programac"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4380-8-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra O. de C. Lic. 4380-1-LE26 Actividades de programac
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4380-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO DE ARTE Y ARTESANIA DE LINARES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier N° 572
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 194
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Valentin Letelier N° 572
Comuna Linares
Impuesto 2344600
Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier N° 572
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricia del Luján
Razón Social PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.
R.U.T. 76.467.614-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricia del Luján
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSe entrega factura afecta a IVA El pago se realizará en 2 cuotas: 1era cuota: 30% y la 2da cuota: 70% contra entrega de verificadores correspondientes. $ 12.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340.000 $ 12.340.000
Total Neto $ 12.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.344.600
TOTAL OC $ 14.684.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.