Orden de Compra. Nº4382-102-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-10-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-102-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-10-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4382-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14664,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN
Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T. 79.748.470-9
Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101614
Ampolletas de haluro-metálico4Unidad AMPOLLETAS DE HALURO METALICO 400 W. $ 19.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.184 $ 77.184
Total Neto $ 77.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.665
TOTAL OC $ 91.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.