Orden de Compra. Nº4382-12115-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-11285-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-12115-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-11285-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4382-11285-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25381,53
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A
Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A
R.U.T. 86.053.400-2
Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija50Unidad LIJAS AL AGUA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31191501
Papeles de lija30Unidad LIJAS PARA METAL Nº 150 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica20Unidad HUINCHA AISLADORA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad AGUARRAS $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.410
40141703
Duchas10Unidad DUCHA TELEFONO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
43201615
Kits de cubiertas de módulos de disco15Unidad DISCO CORTE 7"P/FE $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.405 $ 9.405
46181504
Guantes protectores1Unidad GUANTES CORTOS CABRETILLA $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua2Lata PINTURA OLEO BLANCO BRILLANTE $ 36.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.032 $ 72.032
Total Neto $ 133.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.382
TOTAL OC $ 158.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.