Orden de Compra. Nº4382-1279-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-417-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-1279-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-417-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARENA,BANDEJA,LLAVE,SOLDADURA Y OTROS O/C 30 DIAS pedido 2375 R.R.F.F
Proveniente de Licitación 4382-417-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 9782,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA
R.U.T. 79.508.810-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
CLAVOS ACERO NEGRO 3/4"500UnidadCLAVOS ACERO NEGRO 3/4"CLAVOS ACERO NEGRO 3/4" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161503
ROSCALATAS 8 X 1 1/2"500UnidadROSCALATAS 8 X 1 1/2"ROSCALATAS 8 X 1 1/2" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12352310
SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA4UnidadSILICONA ROJA ALTA TEMPERATURASILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201519
TEFLON DE 1/2"10UnidadTEFLON DE 1/2"TEFLON DE 1/2" $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
23171509
SOLDADURA AL OXIGENO DE 1/8"1kilogramoSOLDADURA AL OXIGENO DE 1/8"SOLDADURA AL OXIGENO DE 1/8" $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
39121711
BANDEJA DE 10 X 20 LEGRAND C/ TABIQUE30Metro LinealBANDEJA DE 10 X 20 LEGRAND C/ TABIQUEBANDEJA DE 10 X 20 LEGRAND C/ TABIQUE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
39121711
BANDEJA LEGRAND 32 X 1030Metro LinealBANDEJA LEGRAND 32 X 10BANDEJA LEGRAND 32 X 10 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30111601
Cemento5SacoCementoSACOS DE CEMENTO $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.995 $ 14.995
11111701
ARENA LEPANTO1SacoARENA LEPANTOARENA LEPANTO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
Total Neto $ 51.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.782
TOTAL OC $ 61.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.