Orden de Compra. Nº4382-245-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-34-R109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-245-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-34-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4382-34-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4180
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos
Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ
R.U.T. 7.979.745-6
Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas200UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 22.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.180
TOTAL OC $ 26.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.