Orden de Compra. Nº4382-277-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-93-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-277-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-93-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EXTRACTOR,LLAVES,DESAGUE,HOJAS SIERRA Y OTROS O/C 90 DIAS
Proveniente de Licitación 4382-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 11401,14
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.444.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas6UnidadPastasELASTOSELLO TAPAGOTERA $ 4.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.186 $ 24.186
31162506
Soporte de pared100UnidadSoporte de paredGOLILLAS DE PLOMO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31162506
Soporte de pared300UnidadSoporte de paredGOLILLAS PLANAS 1/8 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica10UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLADORA 3M $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31191501
Papeles de lija20PliegoPapeles de lijaLIJA P/MADERA N° 80 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112127
Llaves de cinta14UnidadLlaves de cintaLLAVE DE LAVAMANOS 1/2" $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
31162001
Clavos Puntas1000UnidadClavos PuntasCLAVOS DE ACERO 20mm $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31161501
Tornillos de cabeza con orificios200UnidadTornillos de cabeza con orificiosTORNILLOS P/ VOLCANITA DE 1" $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161501
Tornillos de cabeza con orificios200UnidadTornillos de cabeza con orificiosTORNILLO P/VOLCANITA DE 1 1/2" $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 60.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.401
TOTAL OC $ 71.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.