Orden de Compra. Nº4382-367-SE08 "SUMINISTRO DE PETROLEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-367-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2008
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PETROLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA CALDERA SERVICIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Proveniente de Licitación 4382-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 748823,5293
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MICOM S A
R.U.T. 77.085.050-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel10000UnidadDieselPETRÓLEO DIESEL $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940.000 $ 3.941.176
Total Neto $ 3.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 748.824
TOTAL OC $ 4.690.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.